Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Trecerea la platitor de TVA

La sfarsitul lunii martie o societate este neplatitoare de TVA si are SF cont 371 - 222.520,29 ; SF ct. 378 - 44.052,97; SF ct. 401 - 244.548,94. Care este nota contabila ce trebuie facuta in momentul trecerii la platitor de TVA?
Adaugata in   TVA

1 raspuns


la 10 Iul. 2012
Inventariati stocul existent. - stornati achizitiile (inregistrarile fara tva): - repuneti cu tva - Ajustarile de TVA le declarati in primul decont 300. Vezi prevederile art. 148-149 din Codul fiscal precum si HG 44/2004 privind Normele de aplicare ale Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x