Buna seara,
In anul 2013 o farmacie nu a fost platitoare de TVA, iar in decembrie 2013 a depasit cifra de afaceri ( 240 000lei) si am depus dosarul pentru a deveni platitor de TVA si vectorul fiscal declaratia 010. In contabilitate la 31 dec 2013 am urmatoarea situatie a marfurilor:
371.1 =76789,32
378.1 =15239,06, iar pe punct de lucru
371.2 =28957,37
378.2 =8068,34,
si fiind farmacie TVA este atat 9% cat si 24%.
Intrebarea este , - cum reusesc la aceasta marfa sa deduc TVA la 01.01.2014 pentru a putea avea marfa cu TVA deoarece programatorul spune ca nu poate face acest lucru din programul farmaciei?
Deasemeni a vandut cateva zile marfa fara tva ca si anul trecut si nu stiu cum sa procedez sa deduc acest tva ( marfa fiind si cu 9 si cu 24%.
Va multumesc foarte mult si va rog ajutor sunt la inceput si nu stiu cum sa procedez
Multumesc
In anul 2013 o farmacie nu a fost platitoare de TVA, iar in decembrie 2013 a depasit cifra de afaceri ( 240 000lei) si am depus dosarul pentru a deveni platitor de TVA si vectorul fiscal declaratia 010. In contabilitate la 31 dec 2013 am urmatoarea situatie a marfurilor:
371.1 =76789,32
378.1 =15239,06, iar pe punct de lucru
371.2 =28957,37
378.2 =8068,34,
si fiind farmacie TVA este atat 9% cat si 24%.
Intrebarea este , - cum reusesc la aceasta marfa sa deduc TVA la 01.01.2014 pentru a putea avea marfa cu TVA deoarece programatorul spune ca nu poate face acest lucru din programul farmaciei?
Deasemeni a vandut cateva zile marfa fara tva ca si anul trecut si nu stiu cum sa procedez sa deduc acest tva ( marfa fiind si cu 9 si cu 24%.
Va multumesc foarte mult si va rog ajutor sunt la inceput si nu stiu cum sa procedez
Multumesc
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
2 raspunsuri

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 27 Ian. 2014
Inventariati stocul existent.
- stornati achizitiile :
- repuneti cu tva
- Ajustarile de TVA le declarati in decont 300.
Aveti in vedere si prevederile art. 148-149 din Codul fiscal precum si HG 44/2004 privind Normele de aplicare ale Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.