Buna ziua,
Daca am o factura de avans catre un client in luna mai incasata in iunie nota 4428=4427 a fost facuta in iunie. In septembrie am factura finala cu strono avans pe aceeasi factura. Nu stiu sigur daca inregistrarea este corecta 4111= %
704
4428
- 4428
- 472
Nu stiu excat daca tva stornat se trece in 4428 sau trebuie in cont 4427?
Daca se trece in 4427 este corect sa am 4427 cu minus daca de exemplu in septembrie nu am incasari?
Multumesc
Daca am o factura de avans catre un client in luna mai incasata in iunie nota 4428=4427 a fost facuta in iunie. In septembrie am factura finala cu strono avans pe aceeasi factura. Nu stiu sigur daca inregistrarea este corecta 4111= %
704
4428
- 4428
- 472
Nu stiu excat daca tva stornat se trece in 4428 sau trebuie in cont 4427?
Daca se trece in 4427 este corect sa am 4427 cu minus daca de exemplu in septembrie nu am incasari?
Multumesc
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
2 raspunsuri

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 09 Oct. 2013
Se va inregistra factura storno utilizand contul 4427.
In decontu lde TVA veti completa cu minus, asa cum va apare in jurnalul de vanzari.

User Lizi Lizi
a raspuns userului Teodora Munteanu
la 09 Oct. 2013
Spuneti-mi va rog inregistrarea este 4111=%
704
4428 total tva
- 4427 - tva avans
- 472
Tva stornat se trece doar in 4427 sau si in 4428 ?
Multumesc