Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Storno avans client cu TVA incasare

Buna ziua,

Daca am o factura de avans catre un client in luna mai incasata in iunie nota 4428=4427 a fost facuta in iunie. In septembrie am factura finala cu strono avans pe aceeasi factura. Nu stiu sigur daca inregistrarea este corecta 4111= %
704
4428
- 4428
- 472
Nu stiu excat daca tva stornat se trece in 4428 sau trebuie in cont 4427?
Daca se trece in 4427 este corect sa am 4427 cu minus daca de exemplu in septembrie nu am incasari?

Multumesc
Adaugata in   TVA
E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!


Nota de informare

2 raspunsuri


la 09 Oct. 2013
Se va inregistra factura storno utilizand contul 4427. In decontu lde TVA veti completa cu minus, asa cum va apare in jurnalul de vanzari.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 09 Oct. 2013
Spuneti-mi va rog inregistrarea este 4111=% 704 4428 total tva - 4427 - tva avans - 472 Tva stornat se trece doar in 4427 sau si in 4428 ? Multumesc
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x