Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

regularizare tva

Am preluat o societate noua care in deconturile de TVA din luna august si septembrie a declarat TVA de plata mai mult cu suma de 1961 lei. Cum inregistrez aceasta suma in decontul pe luna octombrie si care este contarea?
Adaugata in   TVA

1 raspuns


la 23 Nov. 2012
Nu exista declaratie rectificativa pentru decontul de TVA. Aveti doua posibilitati: Intocmiti deconturile corecte pentru luna 08 si 09, si solicitati la administratia de care apartineti corectarea lui. Acest decont intocmit corect poate fi preluat in baza lor de date. Vezi Ordinul nr. 179 / 2007 privind procedura de corectare a erorilor de natura materiala din formularul ,,Decont de taxa pe valoarea adaugata" cod 300 . Sau cuprindeti corectiile la rubrica regularizari de taxa in decontul lunii octombrie.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x