Societatea din Romania a avut nevoie de o consultanta de la un specialist care face parte dintr-o firma din UE. A fost cazat la un hotel in Romania si pentru aceasta hotelul a facturat cazarea specialistului strain catre firma din Romania. Am refacturat o cheltuiala cu cazarea catre firma din UE dar firma din UE mi-a refacturat din nou cazarea specialistului, spunand ca firma noastra din Romania trebuie sa suporte toate cheltuielile cu deplasarea. Cum inregistrez factura din UE cu TVA 0% sau taxare inversa si cu ce cota de TVA?Se declara in 390?(firma din UE a facturat in valuta,fara TVA).
Adaugata in
1 raspuns

Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 23 Mar. 2017
Se inregistreaza in 390, cu taxare inversa pentru ca face parte din serviciile primite si factura emisa catre firma din UE este cu taxare inversa.