Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

reduceri comerciale achizitie servicii intracomunitare

O societate platitoare de TVA face achizitie intracomunitara de servicii si pe aceeasi factura are si reducere comerciala. Cum inregistrezi aceasta reducere dpdv al TVA daca in codul fiscal este specificat ca reducerile comerciale primite pe aceeasi factura cu serviciile prestate nu se includ in baza de impozitare TVA?
ADICA :
% = 401 900
628 1000
628 -100 REDUCEREA
4426=4427 216
SAU

% = 401 900
628 1000
628 -100
4426 = 4427 240 daca e corecta a doua varianta atunci cum completam in 390 si 300?

Multumesc anticipat

Duca Manuela
Adaugata in   TVA

1 raspuns


la 28 Oct. 2011
Conform Ordinului 3055/ 2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aceste reduceri ajusteaza costul de achizitie in sensul reducerii. Aceste reduceri comerciale nu se vor inregistra in mod distinct in contabilitate, ci pur si simplu ajusteaza costul de achizitie. Conform pct. 19 alin. 1 din H.G. nr. 44/2004 rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret NU se cuprind in baza de impozitare a taxei daca sunt acordate de furnizor/prestator direct in beneficiul clientului la momentul livrarii/prestarii si nu constituie, in fapt, remunerarea unui serviciu sau unei livrari. Pentru completare cititi Ordinul nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 390 VIES si ORDINUL nr. 77/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 300, cu modificarile si completarile ulterioare.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x