Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Rambursare TVA din UE

Buna ziua
Am o nelamurire si sper sa ma puteti ajuta.
Daca o societate impozabila stabilita in Romania efectueaza achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru, pe baza unei facturi in care este specificat TVA-ul aferent, si aceasta solicita rambursarea TVA-ului din UE la sfarsit de an, atunci:
- se declara in D390 achizitia?
- care sunt inregistrarile contabile specifice?
Astept un raspuns cat mai repede.

Va multumesc
Adaugata in   TVA

1 raspuns


la 17 Oct. 2013
Restituirea se solicita pe baza de cerere completata electronic. (formular cod 318. In opinia mea monografia este urmatoarea: % = 401 la cursul valutar din data facturii clasa 6 461 TVA aferent facturilor . Totodata, lunar procedati la reevaluarea creantei inregistrata in contul 461. Diferentele de curs se vor inregistra 461 = 765 sau 665 = 461 - la restituirea sumei se va inregistra: 5124=461 Achizitia de bunuri/servicii facturata cu tva nu reprezinta o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania, deci nu se declara in D390.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x