Buna ziua,
Am si eu o intrebare.
Am o factura de prestari servicii (omologare) de la un partener din comunitate (Germania). Partenerul ne-a emis factura pentru prestarea de serviciu cu TVA. la noi cum se va inregistra, cu scutire TVA sau cu TVA?
Am si eu o intrebare.
Am o factura de prestari servicii (omologare) de la un partener din comunitate (Germania). Partenerul ne-a emis factura pentru prestarea de serviciu cu TVA. la noi cum se va inregistra, cu scutire TVA sau cu TVA?
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 18 Iun. 2013
Societatea dvs. realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri pe care ar trebui sa o declare ca atare atat in declaratia 300 cat si in declaratia 390. Trebuia sa comunicati codul de inregistrare in scopuri de TVA, pentru ca furnizorul sa intocmeasca factura fara TVA. In cazul in care s-a emis factura cu TVA luati legatura cu furnizorul pentru restituirea valorii acestuia si intocmirea corecta a facturii.