Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Prestari servicii intracomunitare

Buna ziua,
Am si eu o intrebare.
Am o factura de prestari servicii (omologare) de la un partener din comunitate (Germania). Partenerul ne-a emis factura pentru prestarea de serviciu cu TVA. la noi cum se va inregistra, cu scutire TVA sau cu TVA?
Adaugata in   TVA

1 raspuns


la 18 Iun. 2013
Societatea dvs. realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri pe care ar trebui sa o declare ca atare atat in declaratia 300 cat si in declaratia 390. Trebuia sa comunicati codul de inregistrare in scopuri de TVA, pentru ca furnizorul sa intocmeasca factura fara TVA. In cazul in care s-a emis factura cu TVA luati legatura cu furnizorul pentru restituirea valorii acestuia si intocmirea corecta a facturii.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x