Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Prestare de serviciu intracomunitara

Buna seara.
Am urmatoarea situatie:
O firma de Romania, A, incscrisa in ROI ( Registrul operatorilor intracomunitari ) efectueaza o reparatie la un service auto in Cehia.
Firma din Cehia,B, emite o factura fara tva firmei din Romania, A, pentru prestatia efectuata.Firma din Cehia , B, are reprezentante in toata Europa, prin urmare , factura emisa din Cehia , B,este platita de reprezentanta din Romania a aceluiasi service auto, o notam cu C.
Firma de service din Romania,C, emite catre firma A o factura reprezentand ,, Factura decontare plati in numele clientului, ,, B,, fara tva, neimpozabila conf. art. 137 alin.3 lit.e., urmand ca firma A sa-i plateasca firmei C , suma facturata.
Cum procedam cu inregistrarea in contabilitate ?
Eu am tratat situatia astfel :
1.Am inregistrat factura de la firma C,pe care am platit-o prin banca.
2. Am inregistrat taxarea inversa 4426=4427 cu tva aferent sumei facturate de firma B si am cuprins-o in D300
3. Am intocmit D390 pentru prestatia efectuata de firma B

Va rog, daca aveti si alte pareri, sugestii, le astept !
Va multumesc !
Adaugata in   TVA

2 raspunsuri


la 24 Oct. 2013
s-a procedat corect
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 24 Oct. 2013
Multumesc pentru raspuns.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x