Buna ziua.Am urmatoarea situatie:
- se achizitioneaza marfuri in anul 2010 la val. de 1000 lei + tva 24%.Se achita pe masura vanzarii.
- in anul 2011 furnizorul storneaza factura integral deoarece marfa intrata nu s-a vandut , la valoarea de 1240, tva 0, intr-ucat acesta in 2011 nu mai este platitor de tva.
Care sunt inregistrarile contabile care se fac la data stornarii din punctul de vedere al tva? La intrare marfa avea tva 24% iar la stornarea ei tva-ul este 0
Va multumesc !
- se achizitioneaza marfuri in anul 2010 la val. de 1000 lei + tva 24%.Se achita pe masura vanzarii.
- in anul 2011 furnizorul storneaza factura integral deoarece marfa intrata nu s-a vandut , la valoarea de 1240, tva 0, intr-ucat acesta in 2011 nu mai este platitor de tva.
Care sunt inregistrarile contabile care se fac la data stornarii din punctul de vedere al tva? La intrare marfa avea tva 24% iar la stornarea ei tva-ul este 0
Va multumesc !
Adaugata in
3 raspunsuri
User Catalin Cristea
Raspunsuri la intrebarea
la 02 Dec. 2011
In cazul in care s-a acceptat modul de lucru mai sus mentionat, desi, dupa parerea mea este eronat, aveti obligatia de a ajusta TVA dedus initial cu ocazia achizitionarii respectivelor marfuri intrucat acestea cu au fost utilizate pentru realizarea de operatiuni impozabile TVA - nu a fost colectata TVA la iesirea acestora din gestiunea D-vs -.
User Catalin Cristea
a raspuns userului Catalin Cristea
la 02 Dec. 2011
erata: ..... acestea nu au fost utilizate .....
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 05 Dec. 2011
nota contabila ajustare tva 635=4427