In urma inspectiei fiscale a fost stabilit suplimentar de plata.Inregistrarea contabila 6581=4423 si 4423=4424 suma cu care se va diminua TVA de recuperat inregistrat pana la momentul respectiv.
Intrebarea mea este: aceasta TVA stabilita suplimentar o trec in D.300 sau fac doar inregistrarea contabila, decontul se face conform jurnalelor din luna, iar diferenta stabilita suplimentar va fi inregistrata in fisa platitorului direct de catre ANAF in baza deciziei de impunere ?
Intrebarea mea este: aceasta TVA stabilita suplimentar o trec in D.300 sau fac doar inregistrarea contabila, decontul se face conform jurnalelor din luna, iar diferenta stabilita suplimentar va fi inregistrata in fisa platitorului direct de catre ANAF in baza deciziei de impunere ?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 24 Iul. 2013
Se va trece si in decontul de TVA la rd. 36 diferente de TVA de platã stabilite de organele de inspecþie fiscalã prin decizie comunicatã ºi neachitate pânã la data depunerii decontului de TVA)