Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

incadrare livrare intracomunitara urmata de export

Buna ziua
Am urmatoarea situatie pe care nu stiu cum sa o interpretez corect
Firma A din ROMANIA are incheiat un contract de executie marfa cu o firma B din Franta
Firma A din Romania are incheiat un contract de vanzare marfa cu firma C din Germania
Marfa este exportata de firma C(Germania) in in Turcia la firma D
Vama se face de Firma C(Germania) in Franta iar marfa pleaca direct din Franta In Turcia(fara a mai trece pe la firma A (Romania)
1)-cum incadrez factura primita de firma A (Romania) de la firma B(Franta) fac taxare inversa sau nu ?
2)-cum intocmesc factura catre firma C(Germania),o consider livrare intracomunitara sau export?
3)-declar vreo operatiune in declaratia 390?


Multumesc!

1 raspuns


la 29 Ian. 2015
Din cele relatate, factura primita din Franta este cu TVA pentru ca nu poate fi definita ca livrare intracomunitara, factura catre firma germana este cu TVA din aceleasi considerente, lipsind conditia transportului. Inregistrarea se face si in declaratia 390.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x