Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

discounturi in avans de la un furnizor

sunt o societate platitoare de tva in regim normal - NU tva la incasare -
Primesc de la un furnizor o fact cu discount in avans de la clienti - valoare pe minus.Incasez prin banca acest avans.inregistrez in cont 472 valoarea fara tva a facturii .Tva-ul este exigibil la momentul inregistrarii acestei facturi ?Mentionez ca am contract cu furnizorul care spune ca imi factureaza in avans discount pe 1 an de zile cu conditia sa achizitionez de o anumita valoare marfuri de la el si apoi mi-l storneaza prin facturi ulterioare .intrebarea pe care o adresez este urmatoarea : tva-ul din factura de acum - de avans este deductibila acum si o am de plata , sau pe masura ce mi se va storna discountul ulterior devine deductibila si o platesc in transe atunci ?caci veniturile din discount le voi inregistra din 472 in 709 pe masura stornarii conform facturilor ulterioare.Multumesc anticipat !
Adaugata in   TVA Tva deductibil

1 raspuns


la 18 Sep. 2015
Inregistrarea discountului pentru marfa se face in momentul livrarii sau ulterior, pe produs sau in functie de volumul tranzactiilor, iar facturarea in avans a discountului nu este posibila reducerea aplicata neavand obiect, cu atat mai putin deducerea taxei. Incasarea acestui discount in baza unei facturi in rosu nu poate fi inregistrata decat ca incasare eronata fiind nevoiti sa restituiti suma respectiva sau sa o inregistrati ca venit.
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x