Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

decont tva

Societatea este platitoare de tva, decont lunar.In luna noiembrie am primit o factura de avans marfa de la un neplatitor de tva, pe care nu am inregistrat-o in decontul lunii noiembrie la randul 26-Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile.Va rog sa-mi spuneti cum pot regla aceasta situatie in decontul lunii decembrie 2012?


Multumesc
Adaugata in   TVA
E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!


Nota de informare

1 raspuns


la 24 Ian. 2013
Pentru decontul de TVA aferent lunii noiembrie 2012, se poate depune la administratia financiara in raza careia aveti sediul, o cerere de corectie erori materiale conforn Ordinului nr. 179 / 2007 privind procedura de corectare a erorilor de natura materiala din formularul ,,Decont de taxa pe valoarea adaugata" cod 300. Astfel, intocmiti decontul corect pentru luna respectiva, si solicitati la administratia de care apartineti corectarea lui. Acest decont intocmit corect poate fi preluat in baza lor de date.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x