O societate care se ocupa cu comertul cu amanuntul vinde unei alte societati din Germania care are punct de lucru in Romania marfa.Tin sa mentionez ca societatea cumparatoare este o societate non profit, iar cand i-am cautat codul fiscal pe ANAF (VIES) nu este .
Trebuie declarat in 390?
Trebuie declarat in 390?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 05 Iun. 2013
In cazul in care marfa nu paraseste teritoriul romanesc, factura se va intocmi cu TVA. In acest caz factura se va declara in decontul 300. In cazul in care reprezentantul din Romania al societatii germane este inregistrat in scopuri de TVA, atunci factura va fi declarata si in declaratia 394. Nu trebuie intocmita declaratia 390, nefiind considerata operatiune intracomunitara.