Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

declaratia 392 pentru platitor de TVA

Imi puteti spune va rog daca pentru o firma platitoare de TVA a carei CA in anul 2014 se compune din prestari servicii catre o firma din Belgia, trebuie depusa declaratia 392A? Pentru schimbarea perioadei fiscale la aceeasi firma (din lunar in trimestru) in declaratia 010 am trecut la CA veniturile din astfel de servicii, neexistand si alte venituri. Am procedat corect?

Va multumesc.
Adaugata in   TVA
E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!


Nota de informare

1 raspuns


la 24 Feb. 2015
Formularul 392 se completeaza pentru livrarile si achizitiile interne. Daca societatea are doar livrari intracomunitare, nu se depune 392 cu valoare 0. Perioada fiscala nu puteti sa o modificati in trimestru pentru ca aveti operatii intracomunitare.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x