buna ziua,
in cazul unei societati care este inregistrata cu tva la incasare din anul 2014, cum procedeaza cu tva-ul neincasat din facturile emise in 2015 si care devine exigibil in 2016.
Cum se raporteaza in declaratie?
in cazul unei societati care este inregistrata cu tva la incasare din anul 2014, cum procedeaza cu tva-ul neincasat din facturile emise in 2015 si care devine exigibil in 2016.
Cum se raporteaza in declaratie?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
3 raspunsuri

Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 16 Feb. 2016
Pentru tva neexigibil, neincasat, in cazul unei societati inregistrate cu tva la incasare se inregistreaza in formularul 300 la final in tabelul special de evidentiere a tva neexigibil

User Liliana Plesa
a raspuns userului adrian condurache
la 17 Feb. 2016
buna ziua,
asta am inteles. dar cand devine exigibil cum il raportez ca sa l platesc la stat?
spre exemplu am tva 24% colectat( incasat) in luna ianuarie 2016 si nu stiu unde sa l trec in declaratia noua.

Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului liliana plesa
la 17 Feb. 2016
Veti diminua valoarea in tabelul cu tva nexigibil.