Buna ziua,
Un srl platitor de tva la incasare emite factura si chitanta in luna iunie unui client dar uita sa aduca la contabilitate chitanta.In contabilitate este inregistrata factura dar chitanta nu.Decontul de tva la iunie este depus.Ce trebuie sa fac sa rectific decontul de tva la iunie?
Multumesc
Un srl platitor de tva la incasare emite factura si chitanta in luna iunie unui client dar uita sa aduca la contabilitate chitanta.In contabilitate este inregistrata factura dar chitanta nu.Decontul de tva la iunie este depus.Ce trebuie sa fac sa rectific decontul de tva la iunie?
Multumesc
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 21 Oct. 2015
Faptul ca incasarea numerar a fost efectuata in perioada anterioara iar operatiunea nu a fost inregistrata in registrul de casa si nici dedusa tva la incasare, veti face un decont de cheltuieli cu chitanta respectiva pe care-l inregistrati in perioada curenta, fara sa afectati registrul de casa, iar tva dedusa o regularizati in decontul curent.