Buna ziua,
Eu , societate din Romania , avand numar valid de TVA atat pentru intern cat si pentru intracomunitar, primesc factura de la o societate din Danemarca pentru servicii de consultanta privind deschiderea afacerii in Romania . Societatea din Danemarca mi-a comunicat de asemenea un cod valid de TVA. Factura este intocmita fara TVA (Free of VAT). Ce tratament se aplica ? Trebuie sa platesc TVA in Romania? Mi-au trimis de asemenea certificat de rezidenta din Danemarca. Trebuie sa platesc si impozit pe venit? Daca da, ce cota? Noi suntem microintreprindere si platim impozit pe venit 3%. Ce declaratii trebuie sa completez pentru aceasta factura?
Multumesc
Eu , societate din Romania , avand numar valid de TVA atat pentru intern cat si pentru intracomunitar, primesc factura de la o societate din Danemarca pentru servicii de consultanta privind deschiderea afacerii in Romania . Societatea din Danemarca mi-a comunicat de asemenea un cod valid de TVA. Factura este intocmita fara TVA (Free of VAT). Ce tratament se aplica ? Trebuie sa platesc TVA in Romania? Mi-au trimis de asemenea certificat de rezidenta din Danemarca. Trebuie sa platesc si impozit pe venit? Daca da, ce cota? Noi suntem microintreprindere si platim impozit pe venit 3%. Ce declaratii trebuie sa completez pentru aceasta factura?
Multumesc
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 30 Iun. 2015
Din punct de vedere fiscal, daca aveti achizitie de servicii intracomunitare, acestea sunt facturate fara tva ca masura de simplificare, urmand ca beneficiarul, fima romana sa aplice taxarea inversa si raportare.