Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

sunt corecte inregistrarile la cele doua probleme?

I Se vand produse finite, in decembrie, fara factura la pretul de 5000 lei, TVA 24%,cost de productie 4500 lei. Cum sunt afectate situatiile financiare la furnizor si la client daca, in ianuarie la sosirea facturii valoare este de 4800 lei ,TVA 24% ?

La primirea facturii cumpărătorul înregistrează: - stornarea înregistrării efectuate la achiziţie:

% = 408 6.200
301 5.000
4428 1.200

- şi înregistrarea facturii:

% = 401 5.952
301 4.800
4426 1.152

Iar vânzătorul înregistrează:

- stornarea înregistrării efectuate la vânzare:

418 = % 6.200
701 5.000
4428 1.200

- şi înregistrarea facturii:

411 = % 5.952
701 4.800
4427 1.152


II. Se cump?r? m?rfuri în sum? de 1.000 lei, rabat 3%, remiz? 2%, risturn 2%, scont 4%. Societatea practic? un adaos comercial de 20% şi vinde toate m?rfurile din depozit la preţ de vânzare cu amânuntul. Calculaţi valoarea acestui preţ.

rabat 3%= 3%x1000=30
remiza2%=2%x970=19,4
risturn2%=2%x950,6=19,01

Costul de achiziţie al mărfurilor = 1.000 - 3% x 1.000 - 2% x 970 -2% x 950,6 = 931,588 lei
Preţ de vânzare cu amănuntul = 931,588 + 20% x 931,588 + 19% x 1.117,9056 = 1.330,307664 lei

Adaugata in   Studii de caz

1 raspuns


la 16 Mai. 2014
1. Se vand produse finite, in decembrie, fara factura: 418 = 701 418=4428 înregistrarea facturii: 4111=418 4426=4428
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x