Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Prestari servicii intracomunitare

Dna Marina Cruciu, multumesc foarte mult, prestarile servicii intracomunitare sunt efectuate de un SRL, intrebarea este daca platesc TVA pentru facturile emise desi SRL nu este inregistrat ca platitor de TVA in tara, ci are decat cod TVA pentru servicii intracomunitare.

DEPUN SI DECONTUL 301 PE LANGA DECLARATIA 390?

Adaugata in   Studii de caz
E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!


Nota de informare

1 raspuns


la 04 Iun. 2013
O societate care este inregistrata ca platitoare de TVA doar pentru achizitii intracomunitare depune in luna in care loc exigibilitatea (efectueaza operatiuni intracomunitare) doar declaratiie 301 si 390.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x