Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

operatiuni intracomunitare

SC romana achita un avans pentru marfuri furnizorului dintr-un stat membru UE. Pentru acest avans furnizorul a emis factura de avans, dar marfurile se livreaza ulterior, esalonat, pe parcursul mai multor luni. La fiecare livrare furnizorul intocmeste factura care cuprinde cantitatea marfii livrate si stornarea valorii corespunzatoare din f.de avans, astfel ca valoarea finala a fiecarei facturi de livrare este 0zero.
Care este momentul declararii in VIES a acestor operatiuni si la ce valoare?
Adaugata in   Studii de caz
E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!


Nota de informare

1 raspuns


la 04 Ian. 2012
- la efectuarea platii de catre beneficiar, factura de avans servicii se raporteaza prin declaratia 390.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x