SC romana achita un avans pentru marfuri furnizorului dintr-un stat membru UE. Pentru acest avans furnizorul a emis factura de avans, dar marfurile se livreaza ulterior, esalonat, pe parcursul mai multor luni. La fiecare livrare furnizorul intocmeste factura care cuprinde cantitatea marfii livrate si stornarea valorii corespunzatoare din f.de avans, astfel ca valoarea finala a fiecarei facturi de livrare este 0zero.
Care este momentul declararii in VIES a acestor operatiuni si la ce valoare?
Care este momentul declararii in VIES a acestor operatiuni si la ce valoare?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 04 Ian. 2012
- la efectuarea platii de catre beneficiar, factura de avans servicii se raporteaza prin declaratia 390.