Buna ziua.Am urmatoarea situatie:
- se achizitioneaza marfuri in anul 2010 la val. de 1000 lei + tva 24%.Se achita pe masura vanzarii.
- in anul 2011 furnizorul storneaza factura integral deoarece marfa intrata nu s-a vandut , la valoarea de 1240, tva 0, intr-ucat acesta in 2011 nu mai este platitor de tva.
Care sunt inregistrarile contabile care se fac la data stornarii din punctul de vedere al tva? La intrare marfa avea tva 24% iar la stornarea ei tva-ul este 0
Va multumesc !
- se achizitioneaza marfuri in anul 2010 la val. de 1000 lei + tva 24%.Se achita pe masura vanzarii.
- in anul 2011 furnizorul storneaza factura integral deoarece marfa intrata nu s-a vandut , la valoarea de 1240, tva 0, intr-ucat acesta in 2011 nu mai este platitor de tva.
Care sunt inregistrarile contabile care se fac la data stornarii din punctul de vedere al tva? La intrare marfa avea tva 24% iar la stornarea ei tva-ul este 0
Va multumesc !
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 05 Dec. 2011
Nota contabila de ajustare TVA 635=4427