Am de facut o prestare de servicii. O firma este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, iar cealalta firma din Bulgaria este inregistrata WIES in Bulgaria (nu este inregistrata in Romania). Aceasta prestare se face pe teritoriul Romaniei. In ce declaratii trebuie sa fie raportata?
Mentionez ca factura sigur va trebui facuta cu TVA 24%, ca atare nu are ce cauta in D390 fiind inregistrata cu TVA , dar nici in D394 nefiind inregistrata in Romania. Se declara numai in D300 ? Pe ce rand in D300? Va multumesc.
Mentionez ca factura sigur va trebui facuta cu TVA 24%, ca atare nu are ce cauta in D390 fiind inregistrata cu TVA , dar nici in D394 nefiind inregistrata in Romania. Se declara numai in D300 ? Pe ce rand in D300? Va multumesc.
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!