In urma unui control de la ANAF, societatea controlata este obligata la plata unor sume privind impozitul pe profit si TVA. Cum se face inregistrarea din punct de vedere contabil si fiscal?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
3 raspunsuri

Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 25 Mai. 2015
Inregistrarea contabila a sumelor specificate prin procesul verbal in urma controlului fiscal se face prin:
691 = 441
6581 = 4481
635/6581= 4423

User Catalina Marinescu
a raspuns userului adrian condurache
la 26 Mai. 2015
TVA-ul stabilit trebuie inregistrat in decontul 300? Multumesc!

Consultant Adrian Condurache
a raspuns userului Catalina Marinescu
la 26 Mai. 2015
Nu, pentru ca este inregistrat deja pe procesul verbal.