Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

depunere termen declaratie 390

O firma platitoare de TVA care are perioada fiscala trimestru, factureaza in luna ianuarie prestari servicii pentru o firma din Belgia. In acest caz declaratia 390 se depune pina in 25 februarie iar declaratiile 300 si 394 se depun la trimestru?

Multumesc.
Adaugata in   Studii de caz

2 raspunsuri


la 09 Feb. 2015
Inregistrarea achizitiilor sau livrarilor intracomunitare presupune schimbarea perioadei de raportare a tva de la trimestrial la lunar si modificarea vectorului fiscal cu cerere de mentiuni 010. In concluzie veti depune formularele 300, 394 si 390 lunar.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 11 Feb. 2015
Buna ziua. Parerea mea este urmatoarea. Nu trebuie sa treceti la TVA lunar, ramaneti la trimestrial! Trebuie sa treceti daca efectuati o ACHIZITIE INTRACOMUNITARA ! Dvs vorbiti despre o livrare care nu presupune schimbarea termenului TVA. Veti depune 390 pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care ati facut livrarea, iar decontul 300 ramane la trimestru. Vedeti art 156 ^1, alin 6^1 si art 156^4 din Codul Fiscal. Daca nu v-am convins, sunati la Asistenta Anaf- Bucuresti si intrebati, va rog. Domnul consultant care v-a raspuns, v-a dat din punctul meu de vedere un raspuns eronat!
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x