O firma platitoare de TVA care are perioada fiscala trimestru, factureaza in luna ianuarie prestari servicii pentru o firma din Belgia. In acest caz declaratia 390 se depune pina in 25 februarie iar declaratiile 300 si 394 se depun la trimestru?
Multumesc.
Multumesc.
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
2 raspunsuri

Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 09 Feb. 2015
Inregistrarea achizitiilor sau livrarilor intracomunitare presupune schimbarea perioadei de raportare a tva de la trimestrial la lunar si modificarea vectorului fiscal cu cerere de mentiuni 010. In concluzie veti depune formularele 300, 394 si 390 lunar.

User Marius Denes
Raspunsuri la intrebarea
la 11 Feb. 2015
Buna ziua.
Parerea mea este urmatoarea.
Nu trebuie sa treceti la TVA lunar, ramaneti la trimestrial!
Trebuie sa treceti daca efectuati o ACHIZITIE INTRACOMUNITARA !
Dvs vorbiti despre o livrare care nu presupune schimbarea termenului TVA.
Veti depune 390 pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care ati facut livrarea, iar decontul 300 ramane la trimestru.
Vedeti art 156 ^1, alin 6^1 si art 156^4 din Codul Fiscal.
Daca nu v-am convins, sunati la Asistenta Anaf- Bucuresti si intrebati, va rog.
Domnul consultant care v-a raspuns, v-a dat din punctul meu de vedere un raspuns eronat!