Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Declaratia 390

In data de 29.03.2013 primim o factura de la un furnizor extern (achizitie intracomunitara), marfa soseste in 04.04.2013. Se constata pretul gresit la un produs si in data de 08.04.2013 se emite un credit note, care corecteaza pretul initial (mai mare). Cum intocmesc declaratia 390? Doar o declaratie cu pretul corect? Sau 2 declaratii: una cu plus aferenta lunii martie si una cu minus aferenta lunii aprilie?
Adaugata in   Studii de caz Declaratii

2 raspunsuri


la 16 Apr. 2013
Fiecare operatiune mentionata de dvs. se va raporta prin formularul 390. Astfel, factura emisa in 29.03.2013 se va raporta in declaratia 390 aferenta lunii martie, iar operatiunea de corectie din 08.04.2013 se va raporta in formularul 390 aferenta lunii aprilie.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 17 Apr. 2013
Multumesc mult.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x