Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

achizitii intracomunitare

Daca am primit din spania FACTURI cu diverse taxe , garantii si imputare paleti cu tva 21 %, cum ar trebui inregistrate (modific TVA si cum ar trebui contate. va rog sa ma ajutati, ca sa pot depune delaratia 390 la timp.
va multumesc
Adaugata in   Studii de caz

1 raspuns


la 20 Dec. 2013
In cazul in care societatea este inregistrata in registrul operatorilor intracomunitari, atunci trebuia sa-i comunicati furnizorului codul VAT. Acesta trebuia sa emita factura fara TVA. In contabilitate inregistrati factura cu taxare inversa si declarati in 390. Luati legatura cu furnizorul pentru modificarea facturii.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x