Daca am primit din spania FACTURI cu diverse taxe , garantii si imputare paleti cu tva 21 %, cum ar trebui inregistrate (modific TVA si cum ar trebui contate. va rog sa ma ajutati, ca sa pot depune delaratia 390 la timp.
va multumesc
va multumesc
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 20 Dec. 2013
In cazul in care societatea este inregistrata in registrul operatorilor intracomunitari, atunci trebuia sa-i comunicati furnizorului codul VAT. Acesta trebuia sa emita factura fara TVA.
In contabilitate inregistrati factura cu taxare inversa si declarati in 390.
Luati legatura cu furnizorul pentru modificarea facturii.