Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

monografie contabila avans posta

Buna ziua, Va rog sa ma ajutati cu o monografie contabila pentru urmatoarea situatie:
- conform contract cu Posta Romana, se plateste avans, la inceputul lunii, in valoare de 2500 lei
- ulterior, se primeste factura de avans cu TVA 24% - valoare totala de 2500 lei
- se trimite corespondenta si Posta emite facturi conform acestor servicii prestate cu TVA 24% sau 0(total facturi = 2000 lei )
- la sfarsitul lunii se emite factura de regularizare cheltuieli avans, valoare = -2000, cu TVA 24%= -483.87
- la sfarsitul lunii ramane un avans neutilizat, care se foloseste luna urmatoare.

Va multumesc.
Adaugata in   Monografii contabile
E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!


Nota de informare

2 raspunsuri


la 12 Aug. 2014
Contractul de prestari servicii daca are prevazut un avans de 2500 lei, iar valoarea finala la sfarsitul lunii este mai mica decat avansul, nu se poate storna avansul decat in limita facturii finale ramanand o suma achitata in avans care poate fi reportata pe luna urmatoare. In opinia mea nu puteti avea o situatie in care soldul este negativ.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 20 Aug. 2014
Avansul platit la inceputul lunii pt care se primeste factura de la Posta % = 401 2500,00 4092 2016,13 4426 483,87 Facturile emise in cursul lunii de Posta % = 401 626 4426 sau 626 = 401 pentru facturile cu 0% tva Stornare avans la sf lunii conform valorii facturilor emise in cursul lunii de Posta % = 401 -2.000,00 4092 -1.612,90 4426 -387,10 Cred ca este o greseala la val TVA trecuta la factura de regularizare (ati trecut 487,87 si corect este 387,10) La sf lunii contul 4092 va avea sold debitor in suma de 403,23 ceea ce reprezinta valoarea fara tva din diferenta de avans neutilizata.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x