Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

intracomunitare

Doua firme din cadrul UE, una din Romania si cealalta din Bulgaria sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania, iar cealalta firma din Bulgaria este inregistrata WIES in Bulgaria (nu este inregistrata in Romania). Cea din Romania vinde marfa (livrare de marfuri) celei din Bulgaria, emite o factura proforma ca fiind avans pentru marfurile pe care vor sa le vanda in Bulgaria si in baza acestei proforme cea din Bulgaria vireaza suma de bani, totul se intampla in luna iunie iar in luna iulie se va emite factura cu marfurile. Ce operatii contabile trebuie facute in contabilitate si in ce declaratii vor fi inregistrate? D300, D390; in ce luni? Cand firma din Romania trebuie sa faca fomularul 092 la Finante?
Factura se va face scutita cu drept de deducere?
Va multumesc pentru ajutor.
Adaugata in   Monografii contabile

2 raspunsuri


la 02 Iul. 2012
se emite factura fara tva se declara in luna iunie 300,390- avansul 4111=419 4426=4427 5124=4111 in luna iulie 300,390- factura finala 4111=% 419- in rosu 707 4426=4427 5124=4111
Voteaza raspuns 1 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 03 Iul. 2012
Buna ziua Doamna Teodora. Am o rugaminte: daca nu s-a intocmit factura ci numai factura proforma mai declar in luna iunie in 300 si 390?
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x