Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Inregistrare gresita a unei facturi

Buna ziua,

In luna februarie am inregistrat o factura in jurnalul de cumparari normal, deci am dedus tva-ul de pe factura cu toate ca factura nu era achitata.
% = 401
624
4426
In luna aprilie am vazut ca aceasta factura a fost inregistrata gresit, ea fiind emisa cu tva la incasare, deci nu ar fi trebuit sa deduc tva-ul.
Pot sa reglez aceasta problema la luna aprilie? adica sa stornez inregistrarea din februarie si s-o inregistrez corect fara a mai rectifica decontul de tva aferent lunii februarie?
%=401 (cu minus)
624
4426
%=401 (cu plus)
624
4428

3 raspunsuri


la 12 Mai. 2014
Da. Corectati eroarea in luna in care s-a constatat. Stornati si repuneti corect asa cum ati precizat.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 13 Mai. 2014
In cazul asta se mai depune un decont rectificativ la luna februarie?
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 13 Mai. 2014
Nu exista decont rectificativ de TVA. Reglarile se fac in decontul lunii in care efectuati stornarile.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x