Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

emitere bon fiscal

Buna ziua, am intampinat o problema si anume ca s-a emis un bon fiscal in data de 30.09 dupa care clientul a venit in data de 05.10 pt o factura cnf bonului fiscal , vanzatorul a emis factura cu data de 05.10, cum trebuie sa procedez ,venitul este in luna 09 iar factura v-a aparea in declaratia de luna viitoare?multumesc

2 raspunsuri


la 10 Oct. 2018
Nu ar fi trebuit sa faceti factura pentru luna urmatoare pentru ca sunt doua perioade diferite. Va trebui sa stornati bonul sau factura pentru ca ambele sa fie din aceeasi perioada dar va fi afectata si incasarea si livrarea
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 23 Oct. 2018
Inregistrati bonul fiscal ca avans, iar in octombrie treceti pe client.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x