Buna ziua, am intampinat o problema si anume ca s-a emis un bon fiscal in data de 30.09 dupa care clientul a venit in data de 05.10 pt o factura cnf bonului fiscal , vanzatorul a emis factura cu data de 05.10, cum trebuie sa procedez ,venitul este in luna 09 iar factura v-a aparea in declaratia de luna viitoare?multumesc
Adaugata in
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "CONTROALE e-Factura: TOP 9 recomandari pentru a evita sanctiunile"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "CONTROALE e-Factura: TOP 9 recomandari pentru a evita sanctiunile"!
2 raspunsuri
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 10 Oct. 2018
Nu ar fi trebuit sa faceti factura pentru luna urmatoare pentru ca sunt doua perioade diferite. Va trebui sa stornati bonul sau factura pentru ca ambele sa fie din aceeasi perioada dar va fi afectata si incasarea si livrarea
User Camelia Padurariu
Raspunsuri la intrebarea
la 23 Oct. 2018
Inregistrati bonul fiscal ca avans, iar in octombrie treceti pe client.