In urma achitarii unui furnizor, a rezultat o factura de marfa neinregistrata din septembrie 2010 si care a fost achitata in noiembrie 2016. Cum ar fi corect sa procedez la inregistrarea ei?
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 17 Dec. 2016
Inregistrarea erorilor contabile semnificative din perioadele fiscale anterioare, care aduc modificari rezultatului se inregistreaza direct pe contul 1174 cu nota contabila urmand ca la situatiile incheiate sa se faca nota de corectie.