1. In ce luna se face autofacturarea la depasirea plafonului de protocol de la sfarsitul anului?
Daca am introdus toata valoarea in contul 623 (inclusiv TVA) mai fac autofacturarea daca am calculat valoarea nedeductibila la sfarsit de an pentru impozit pe profit?
2. Daca am un bon de trecere pod care se compune din Valoarea trecere +TVA il pot inregistra :
% =5311 124
635 100
4427 24
Este corect?
Daca am introdus toata valoarea in contul 623 (inclusiv TVA) mai fac autofacturarea daca am calculat valoarea nedeductibila la sfarsit de an pentru impozit pe profit?
2. Daca am un bon de trecere pod care se compune din Valoarea trecere +TVA il pot inregistra :
% =5311 124
635 100
4427 24
Este corect?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 01 Feb. 2013
1. Autofactura pentru depasirea plafonului la cheltuielile de protocol o emiteti o singura data pe an. Pentru exercitiul financiar 2012, autofactura o emiteti in 2013 pana la depunerea situatiilor financiare anuale . TVA-ul astfel calculat il prindeti in decontul 300 la rubrica "Regularizari de taxa".
2. In opinia mea taxa de pod se inregistreaza in contul 628. De regula pentru taxa de pod se elibereaza doar bon (tichet). In opinia mea TVA-ul nu este deductibil.