Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Inregistrare venituri suplimentare

In luna noiembrie 2012 am avut un control fiscal in urma caruia ni s-au recalculat venituri suplimentare din vanzari de marfuri. Perioada controlata a fost 01.01.2007 - 30.09.2012. In procesul verbal de la finalul controlului ni s-au scris urmatoarele masuri: "In evidenta contabila, societatea va inregistra baza impozabila estimata pe fiecare an fiscal in parte pe seama rezultatului reportat cont 117 ( anii 2007-2011), respectiv pe seama rezultatului curent cont 121 (anul 2012)". Eu va intreb care sunt notele contabile pe care trebuie sa le fac pentru a evidentia veniturile respective (baza impozabila estimata)? Si daca pentru anii 2007-2011 trebuie sa refac declaratia 101 si sa depun cate o rectificativa?

Va multumesc.
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x