In luna noiembrie 2012 am avut un control fiscal in urma caruia ni s-au recalculat venituri suplimentare din vanzari de marfuri. Perioada controlata a fost 01.01.2007 - 30.09.2012. In procesul verbal de la finalul controlului ni s-au scris urmatoarele masuri: "In evidenta contabila, societatea va inregistra baza impozabila estimata pe fiecare an fiscal in parte pe seama rezultatului reportat cont 117 ( anii 2007-2011), respectiv pe seama rezultatului curent cont 121 (anul 2012)". Eu va intreb care sunt notele contabile pe care trebuie sa le fac pentru a evidentia veniturile respective (baza impozabila estimata)? Si daca pentru anii 2007-2011 trebuie sa refac declaratia 101 si sa depun cate o rectificativa?
Va multumesc.
Va multumesc.
Adaugata in