Am rugamintea sa-mi raspundeti punctual (insist fiindca nu-mi este clar si vreau sa stiu ce semnez)
SC neplatitor de TVA in Romania si are cod TVA pentru achizitii intracomunitare face o cumparatura din magazin -Bulgaria- si plateste factura cu TVA fiindca nu stie ca trebuie sa spuna sa fie emisa fara TVA. Nu mai poate schimba nimic acum.
1. am inteles ca trebuie sa depuna declaratia 301
2. am inteles corect ca la baza TVA trece toata suma facturii primite (adica baza si TVA bulgar) ?
3. la rubrica TVA trece total factura x 24%?
4. plateste acest TVA la statul roman sau doar il declara si atat?
Magazinul de unde s-a facut achizitia este sigur platitor de TVA.
Multumesc si rog sa nu va suparati :)
SC neplatitor de TVA in Romania si are cod TVA pentru achizitii intracomunitare face o cumparatura din magazin -Bulgaria- si plateste factura cu TVA fiindca nu stie ca trebuie sa spuna sa fie emisa fara TVA. Nu mai poate schimba nimic acum.
1. am inteles ca trebuie sa depuna declaratia 301
2. am inteles corect ca la baza TVA trece toata suma facturii primite (adica baza si TVA bulgar) ?
3. la rubrica TVA trece total factura x 24%?
4. plateste acest TVA la statul roman sau doar il declara si atat?
Magazinul de unde s-a facut achizitia este sigur platitor de TVA.
Multumesc si rog sa nu va suparati :)
Adaugata in