Firma din Romania, platitoare TVA, am achizitionat Marfa de la un furnizor UE, dar nu este inregistrat in scopuri de TVA pe care o refacturez catre un client UE platitor de TVA.
Marfa este trimisa de la fz direct la client, nu ajunge in Romania.
In 390 nu declar Marfa de la Furnizor, iar catre client o declar ca pe o livrare normala, nu triunghiulara.
In decontul 300 unde declar Marfa achizitionata, la ce rand?
o declar la scutite?
nu am facut taxare inversa.
Marfa este trimisa de la fz direct la client, nu ajunge in Romania.
In 390 nu declar Marfa de la Furnizor, iar catre client o declar ca pe o livrare normala, nu triunghiulara.
In decontul 300 unde declar Marfa achizitionata, la ce rand?
o declar la scutite?
nu am facut taxare inversa.
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 21 Nov. 2016
Formularul 390 este pentru declararea tranzactiilor intracomunitare, iar formularul 300 pentru tranzactiile interne cu tva. Achizitia intracomunitara se face cu tva daca furnizorul nu este inregistrat, iar refacturarea se face cu taxare inversa daca beneficiarul este inregistrat cu taxa pentru tranzactii comunitare, declarate in formularul 390. In formularul 300 veti inregistra achizitia cu tva sau cu simplificare prin taxare inversa daca sunt respectate conditiile codului fiscal pentru acest tip de operatiuni intracomunitare.