Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

regularizare decont tva facturi restante

trebuie sa intocmest un decont de tva, dar in care am si facturi de intrari si facturi de iesiri din luna a 4 a. facturile de iesire le adun la randul 16 din decont? facturile de intrari cum le regularizez? daca am facura cu tva la incasare din luna a 4 a si este incasata se mai regularizeaza. facturile de iesire care trebuie regularizarte se scad de pe randul 22?
va multumesc

1 raspuns


la 20 Iul. 2015
Decontul de tva are in vedere tva colectata si dedusa. Pentru cea colectata faceti suma tva din livrari, iar pentru tva dedusa aveti tva deductibila din facturile de cheltuiala din perioada respectiva. In cazul in care aveti facturi cu tva neprins in deconturile anterioare, faceti regularizarea achizitiilor la pozitia 30 din formular. Pentru facturile care au tva la incasare se apeleaza la inregistrarea in ultima parte a decontului privind taxa neexigibila.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x