Buna ziua.Va rog un raspuns la urmatoarea problema: in luna iunie am inversat o cifra la inregistrarea unei facturi astfel ca a aparut o diferenta mica la o factura de la furnizor (200 lei) dar am descoperit abia la inceputul lui august,dupa ce am depus toate declaratiile,inclsuiv raportarea semestriala.Fac o declaratie corecta la d394 pe luna iunie iar diferenta de tva o cuprind acuma la "regularizari",sau cum fac? Multumesc mult.
Adaugata in
1 raspuns
Consultant Adrian Condurache
Raspunsuri la intrebarea
la 23 Aug. 2017
Daca eroarea este in formularul 394 faceti corectia si il depuneti corectat pentru luna respectiva, iar daca eroarea este in contabilitate, se face corectura si se regularizeaza in luna cand ati facut modificarea.