Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

rectificativ la dec 390 si 301

cum se poate face rectificativ la dec 390 din luna octombrie daca codul EU s-a shimbat avand in vedre ca in luna octombrie avut CF numai pentru achizitii intracomunitara, si a depus dec 301, iar din 01.12.2015 devine platitor de tva normal cu alt cod EU. si nu mai face dec 301, face dec 300 normal. Are o fac. de import neinregistrat din luna octombrie.

1 raspuns


la 08 Mar. 2016
Nu se depune rectificativa pentru formularul 390. Se redepune cu datele corectate.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x