Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Prestez servicii pentru clienti UE. Am intrebari

Luna asta am emis prima factura catre un client din UE. Acum ce trebuie sa fac?

1) am inteles ca ROI-ul nu mai exista, totusi trebuie sa cer un cod de TVA?
Aici nu inteleg cum merge: In cazul in care nu am depasit plafonul de TVA, raman neplatitor de TVA, cu cod de TVA (daca il primesc)?

2) Ce fac in cazul in care eu nu sunt platitor de TVA, dar prestez servicii la o firma din UE, platitoare de TVA? Trebuie sa ma inregistrez si eu ca platitor de TVA? Sau facturez fara tva?

3) Cum/Pe ce site depun formularul 390 online?
Adaugata in   Declaratii si Formulare

2 raspunsuri


la 14 Iun. 2017
Pentru derularea operatiunilor intracomunitare trebuie sa va inregistrati ca platitor de tva doar pentru aceste tranzactii. Activitatea pe teritoriul national va fi fara tva. Declararea se face in formularul 390 care se depune la fel ca si laratii sit anaf
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 14 Iun. 2017
Declararea operatiunilor intracomunitare se face cu formularul 390 care se depune la fel ca si celelalte declaratii pe site-ul anaf
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x