Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Neplatitoare de tva

Am o societate care a trecut neplatitor de tva incepand cu luna septembrie 2012. Pe recipisa D300 aferenta lunii septembrie imi scrie ca este neplatitor de tva. In continuare ce declaratii trebuie sa depun,
100 - trimestrial, 112 trimestrial sau lunar, 101 - anual si 392 anual????
Adaugata in   Declaratii si Formulare

2 raspunsuri


la 22 Ian. 2013
Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 156^2, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1, pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care a fost comunicata decizia de anulare a înregistrarii în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa. Aveti obligatia depunerii declaratiei 101 anual, 392 anual, 112 in functie de vectorul dvs. fiscal, declaratia 100 se depune trimestrial prntru impozitele cu retinere la sursa. Atentie, declararea ºi plata impozitului pe profit, se efectueazã trimestrial, pânã la data de 25 inclusiv a primei luni urmãtoare încheierii trimestrelor I - III. Definitivarea ºi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectueazã pânã la termenul de depunere a declaraþiei privind impozitul pe profit prevãzut la art. 35."- adica pana la 25 martie. Asadar nu se va mai completa ºi depune formularul 100 pentru trimestrul IV pânã la data de 25 ianuarie 2013, definitivarea ºi plata impozilui pe profit anual efectuându-se prin formularul 101 „Declaraþie privind impozitul pe profit”.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
la 23 Ian. 2013
Buna ziua Am aceeasi problema cu scoaterea din evidenta ca platitor de TVA. Teoria asta am citit-o peste tot. Dar practica ma omoara. Am fost scoasa din evidenta ca platitor in iulie 2012. Pana pe 25 aug am incercat sa depun decontul de tva final. Cand completam, daca lasam la perioada fiscala trimestrial - cum eram inainte - nu ma lasa sa selectez luna 7 pe decont. Daca puneam perioada trimestrial si selectam luna 9, aveam eroare pe recipisa ca nu pot sa depun acum pentru luna 9. Daca puneam lunar la perioada ma lasa sa selectez luna 7, dar imi dadea eroare pe recipisa ca sunt inregistrata cu TVA trimestrial. Am incercat si la inceputul lui octombrie sa depun decontul cu perioada trimestriala dar mi-a dat eroare iar pe recipisa ca nu mai sunt inregistrata ca platitor de TVA. Am pastrat si deconturile si recipisele in caz le vine ideea sa intrebe de ce nu am depus. Se poate sa-mi spuneti si mie cum trebuia sa fac de fapt? Mai am un caz acum cu scoatere in ianuarie 2013 si macar acum sa fac ce trebuie. Multumesc
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x