Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

inregistrare in D300

Buna ziua, Din cauza incasarilor in avans in luna decembrie si
facturat tot in luna decembrie a ramas inregistrarea in 419 adica: 5311= % 500
419 403
4427 97
A urmat factura:4111=% 500
701 403
4427 97
Corect cred ca era : 419 =% 403
4111 500
-4427 -97
pentru ca s-a declarat de 2 ori tva,in acest caz unde pot sa inregistrez in D 300 pe ianuarie tva cu minus petru ca nu ma lasa la regularizari tva colectata
Va multumesc.
O zi frumoasa.
Adaugata in   Declaratii si Formulare

1 raspuns


la 23 Feb. 2012
Eu asa procedez:: Emitere factura avans 4111=% 419 4427 Incasat avans 5311=4111 Emis factura finala Storno avans 4111=% 419 -403rosu 4427 -97rosu 4111=% 701 403 4427 97
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x