Buna ziua, Din cauza incasarilor in avans in luna decembrie si
facturat tot in luna decembrie a ramas inregistrarea in 419 adica: 5311= % 500
419 403
4427 97
A urmat factura:4111=% 500
701 403
4427 97
Corect cred ca era : 419 =% 403
4111 500
-4427 -97
pentru ca s-a declarat de 2 ori tva,in acest caz unde pot sa inregistrez in D 300 pe ianuarie tva cu minus petru ca nu ma lasa la regularizari tva colectata
Va multumesc.
O zi frumoasa.
facturat tot in luna decembrie a ramas inregistrarea in 419 adica: 5311= % 500
419 403
4427 97
A urmat factura:4111=% 500
701 403
4427 97
Corect cred ca era : 419 =% 403
4111 500
-4427 -97
pentru ca s-a declarat de 2 ori tva,in acest caz unde pot sa inregistrez in D 300 pe ianuarie tva cu minus petru ca nu ma lasa la regularizari tva colectata
Va multumesc.
O zi frumoasa.
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

User Breja Emilia
Raspunsuri la intrebarea
la 23 Feb. 2012
Eu asa procedez::
Emitere factura avans
4111=%
419
4427
Incasat avans
5311=4111
Emis factura finala
Storno avans
4111=%
419 -403rosu
4427 -97rosu
4111=%
701 403
4427 97