Buna ziua,
Pentru o micro,inregistrata in scopuri de TVA, s-a primit o factura cu data de septembrie dupa depunerea decontului TVA (aceasta se face trimestrial).In contabilitate s-a inregistrat cu data de octombrie.Declaratia 394 pentru trim 3 a fost refacuta,dar as dori sa stiu unde se trece aceasta factura in decontul de TVA pentru trim 4.Trebuie evidentiata separat?
multumesc
Pentru o micro,inregistrata in scopuri de TVA, s-a primit o factura cu data de septembrie dupa depunerea decontului TVA (aceasta se face trimestrial).In contabilitate s-a inregistrat cu data de octombrie.Declaratia 394 pentru trim 3 a fost refacuta,dar as dori sa stiu unde se trece aceasta factura in decontul de TVA pentru trim 4.Trebuie evidentiata separat?
multumesc
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

User Cristina Lidia Sas
Raspunsuri la intrebarea
la 26 Ian. 2014
Facturile primite dupa depunerea decontului le inregistrati in decontul urmator la partea de regularizari taxa dedusa, randul 30.
Numai bine