Cum trebuie sa procedez daca am depus declaratia 300 si 394 pe luna iulie pe data de 14.08.2013. Astazi 15.08.2013 administratorul mi-a dat o factura cu data de 31.07.2013. Cum o inregistrez? Fac inregistrarea in august in D300, iar declaratia 394 pe iulie o duc din nou? Nu pot sa fac si declaratia 300 tot pe luna iulie inca o data? Daca o voi inregistra in luna august o voi inregistra pe randul 30 la regularizare? Este corect?
Va multumesc
Va multumesc
Adaugata in
1 raspuns
Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 19 Aug. 2013
- inregistrati factura la luna iulie.
Pentru luna iulie 2013 depuneti declaratia 394 rectificativa.
Dpdv al decontului de TVA aveti doua posibilitati:
1. Intocmiti decontul de TVA corect si depuneti cerere de corectie a decontului de TVA pentru luna iule.
2. diferentele provenite de la factura neinregistrata, le prindeti in decontul lunii august la rubrica regularizari de taxa.