Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

DECLARATIE RECTIFICATIVA

Dintr-o eroare a programului de contabilitate, am constatat abia acum, ca in D300, de la luna iunie 2011, livrarile de bunuri, dar numai cele SCDD, nu au fost preluate corect, astfel ca acum ar trebui sa rectific D300rindul 14 si implicit D100, cu diferenta de impozit pe microintreprinderi.
Cum le rectific pe amindoua ?
MULTUMESC !
Adaugata in   Declaratii si Formulare
E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!


Nota de informare

1 raspuns


la 16 Feb. 2012
Pentru declaratia 100 depuneti rectificativa 710 pentru luna iunie 2011. Pentru decontul de TVA, Intocmiti decontul corect pentru luna iunie 2011, si solicitati la administratia de care apartineti corectarea lui. Acest decont intocmit corect poate fi preluat in baza lor de date. Vezi Ordinul nr. 179 / 2007 privind procedura de corectare a erorilor de natura materiala din formularul ,,Decont de taxa pe valoarea adaugata" cod 300 .
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x