Dintr-o eroare a programului de contabilitate, am constatat abia acum, ca in D300, de la luna iunie 2011, livrarile de bunuri, dar numai cele SCDD, nu au fost preluate corect, astfel ca acum ar trebui sa rectific D300rindul 14 si implicit D100, cu diferenta de impozit pe microintreprinderi.
Cum le rectific pe amindoua ?
MULTUMESC !
Cum le rectific pe amindoua ?
MULTUMESC !
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 16 Feb. 2012
Pentru declaratia 100 depuneti rectificativa 710 pentru luna iunie 2011.
Pentru decontul de TVA, Intocmiti decontul corect pentru luna iunie 2011, si solicitati la administratia de care apartineti corectarea lui. Acest decont intocmit corect poate fi preluat in baza lor de date.
Vezi Ordinul nr. 179 / 2007 privind procedura de corectare a erorilor de natura materiala din formularul ,,Decont de taxa pe valoarea adaugata" cod 300 .