Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

declaratie

Am de facut o prestare de servicii. O firma este inregistrata in scopuri de TVA in Romania, iar cealalta firma din Bulgaria este inregistrata WIES in Bulgaria (nu este inregistrata in Romania). Aceasta prestare se face pe teritoriul Romaniei. In ce declaratii trebuie sa fie raportata?
Mentionez ca factura sigur va trebui facuta cu TVA 24%, ca atare nu are ce cauta in D390 fiind inregistrata cu TVA , dar nici in D394 nefiind inregistrata in Romania. Se declara numai in D300 ? Pe ce rand in D300? Va multumesc.
Adaugata in   Declaratii si Formulare

1 raspuns


la 22 Iun. 2012
rd 9 decont
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x