Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Declaratia 390

Am o intrebare legata de completarea declaratiei 390: societatea nu este platitoare de TVA pe teritoriul tarii noastre, insa are cod de TVA doar pentru achiziti intracomunitare. Declaratia 301 a mers intr-un final trimisa pe internet, insa 390 nu merge fiindca nu gaseste firma inregistrata ca platitor de TVA. Cum se completeaza in acest caz declaratia 390?
Adaugata in   Declaratii si Formulare

1 raspuns


la 25 Mai. 2013
Verificati la administratia financiara vectorul fiscal. In cazul in care are cod de TVA doar pentru achiziti intracomunitare, la efectuarea unei operatiuni intracomunitarea, societatea are obligatia depunerii Declaratiei 301 si 390 . Verificati si codul VAT al partenerului extern.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x