Am o intrebare legata de completarea declaratiei 390: societatea nu este platitoare de TVA pe teritoriul tarii noastre, insa are cod de TVA doar pentru achiziti intracomunitare. Declaratia 301 a mers intr-un final trimisa pe internet, insa 390 nu merge fiindca nu gaseste firma inregistrata ca platitor de TVA. Cum se completeaza in acest caz declaratia 390?
Adaugata in

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro
pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!
Primesti gratuit raportul "E-DECONT. E-FACTURA. E-TRANSPORT. Studii de caz si noutati legislative"!
1 raspuns

Expert Teodora Munteanu
Raspunsuri la intrebarea
la 25 Mai. 2013
Verificati la administratia financiara vectorul fiscal. In cazul in care are cod de TVA doar pentru achiziti intracomunitare, la efectuarea unei operatiuni intracomunitarea, societatea are obligatia depunerii Declaratiei 301 si 390 .
Verificati si codul VAT al partenerului extern.