Buna,
Am primit o factura de inchiriere stand la un targ ce se va desfasura intr-un stat din comunitate si as avea doua intrebari:
1. Conform HG 1071/2012 am inteles ca acest gen de servicii nu se declara in 390, corect?
2. Fiind serviciu prestat in comunitate este obligatoriu sa cer furnizorului certificat de rezidenta fiscala pentru a nu-i retine impozit, corect?
Si inca o speta:
O firma din comunitate (Spania) ne-a facturat o prestare de serviciu, pe care noi am refacturat-o unui client din aceeasi tara (Spania). Ambele facturi, atat cea de achizitie serviciu cat si de refacturare serviciu se vor declara in 390?
Care este opinia dvs?
Am primit o factura de inchiriere stand la un targ ce se va desfasura intr-un stat din comunitate si as avea doua intrebari:
1. Conform HG 1071/2012 am inteles ca acest gen de servicii nu se declara in 390, corect?
2. Fiind serviciu prestat in comunitate este obligatoriu sa cer furnizorului certificat de rezidenta fiscala pentru a nu-i retine impozit, corect?
Si inca o speta:
O firma din comunitate (Spania) ne-a facturat o prestare de serviciu, pe care noi am refacturat-o unui client din aceeasi tara (Spania). Ambele facturi, atat cea de achizitie serviciu cat si de refacturare serviciu se vor declara in 390?
Care este opinia dvs?
Adaugata in