Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Avans livrare intracomunitara

Buna ziua,

Pentru un avans incasat pentru o livrare intracomunitara nedeclarat se face rectificativa la D390.
In decontul de TVA se trece la rd.2 regularizari livrari intracomunitare?
In formularul 300 face referire doar la livrarea propriu-zis nu si la avans.

Multumesc.
Adaugata in   Declaratii si Formulare

1 raspuns


la 11 Mar. 2015
Avansul livrarii intracomunitare trebuie declarat in formularul 390. In cazul nedeclararii in perioada respectiva se rectifica declaratia. In formularul 300 veti inregistra avansul incasat care trebuie facturat, ca o tranzactie intracomunitara.
Voteaza raspuns 0 Apreciez acest raspuns 0 Nemultumit de acest raspuns
Raspunde
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x